Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13359
Registro completo de metadatos
Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.advisorPadilla Alarcón, Washington Fernando-
dc.contributor.authorGonzabay Perea, Lisette Katherine-
dc.date.accessioned2025-03-24T21:56:14Z-
dc.date.available2025-03-24T21:56:14Z-
dc.date.issued2025-03-24-
dc.identifier.citationGonzabay Perea, Lisette Katherine (2025). La auditoría de control interno y su influencia en el rendimiento empresarial en el cantón Naranjito. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 126p.es
dc.identifier.otherUPSE-MCA-2025-0011-
dc.identifier.urihttps://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13359-
dc.description.abstractLa actual investigación tiene como propósito aplicar reglas de control interno que ayuden a contribuir en la rentabilidad de las Pymes en el cantón Naranjito. Para cumplir con este objetivo, la metodología empleada corresponde a un enfoque mixto, con un diseño bibliográfico, documental y descriptivo, en el cual se utilizó una encuesta como técnica de investigación. Dicha encuesta fue aplicada a los dueños de 10 empresas del cantón Naranjito que accedieron a participar en la investigación, permitiendo conocer qué procesos de control interno se llevan a cabo en las mismas. Los resultados revelan que en las Pymes aún no se ha establecido de manera formal el registro de la misión, visión y objetivos. En muchas empresas, la falta de un esquema claro de responsabilidades y funciones es evidente. Adicionalmente, se observa que la comunicación carece de canales adecuados, y en un porcentaje significativo, esta carencia se atribuye a la falta de aplicación de sistemas formales dentro del negocio. Asimismo, en la mayoría de las empresas, no se están llevando a cabo de manera efectiva las actividades de control. En base a estos resultados, se realiza una propuesta que consiste en la implementación de un sistema de control interno fundamentado en el modelo COSO, con el objetivo de mejorar la gestión de las Pymes.es
dc.language.isospaes
dc.publisherLa Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025es
dc.rightsopenAccesses
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectCONTROL INTERNOes
dc.subjectAUDITORIAes
dc.subjectPYMESes
dc.subjectNARANJITOes
dc.titleLa auditoría de control interno y su influencia en el rendimiento empresarial en el cantón Naranjitoes
dc.typemasterThesises
dc.pages126 p.es
Aparece en las colecciones:Maestría en Contabilidad y Auditoría

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción TamañoFormato 
UPSE-MCA-2025-0011.pdfINFORME DE INVESTIGACIÓN2,15 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons