Resumen:
La falta de un control interno por la inexistencia de un manual de políticas y procedimientos es la problemática principal. La investigación realizada fue a la empresa la Casa del Computador, cuya finalidad es venta al por mayor y menor de ordenadores como: computadoras, Cámaras de seguridad, impresoras, y a la prestación de servicio técnico de equipos de computación. Este estudio busca evaluar el control interno mediante los componentes del modelo COSO II para la mejora de la efectividad de los procedimientos de inventario en la empresa la casa del computador, año 2022, en esta investigación se aplicó la metodología de la investigación deductivo, inductivo y bibliográfico con un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, donde se aplicó una encuesta a 4 personas, determinados a través de un censo en la que se consideró a toda la población, además se aplicó un cuestionario de control interno que fue desarrollado por el jefe financiero a fin de conocer la situación actual de la empresa a través del nivel de confianza y riesgos, en donde se evidenció que la principal deficiencia es la aplicación de políticas y procedimientos de manera que los registros de existencias no se ejecutan en base a estos, no se realizan constataciones físicas periódicamente y no analizan factores internos y externos que pueden causar riesgos que pueden influir al logro de los objetivos