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Título: La auditoría de control interno y su influencia en el rendimiento empresarial en el cantón Naranjito
Director: Padilla Alarcón, Washington Fernando
Autor: Gonzabay Perea, Lisette Katherine
Palabras clave: CONTROL INTERNO;AUDITORIA;PYMES;NARANJITO
Fecha de publicación: 24-mar-2025
Editorial: La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025
Citación: Gonzabay Perea, Lisette Katherine (2025). La auditoría de control interno y su influencia en el rendimiento empresarial en el cantón Naranjito. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 126p.
Resumen: La actual investigación tiene como propósito aplicar reglas de control interno que ayuden a contribuir en la rentabilidad de las Pymes en el cantón Naranjito. Para cumplir con este objetivo, la metodología empleada corresponde a un enfoque mixto, con un diseño bibliográfico, documental y descriptivo, en el cual se utilizó una encuesta como técnica de investigación. Dicha encuesta fue aplicada a los dueños de 10 empresas del cantón Naranjito que accedieron a participar en la investigación, permitiendo conocer qué procesos de control interno se llevan a cabo en las mismas. Los resultados revelan que en las Pymes aún no se ha establecido de manera formal el registro de la misión, visión y objetivos. En muchas empresas, la falta de un esquema claro de responsabilidades y funciones es evidente. Adicionalmente, se observa que la comunicación carece de canales adecuados, y en un porcentaje significativo, esta carencia se atribuye a la falta de aplicación de sistemas formales dentro del negocio. Asimismo, en la mayoría de las empresas, no se están llevando a cabo de manera efectiva las actividades de control. En base a estos resultados, se realiza una propuesta que consiste en la implementación de un sistema de control interno fundamentado en el modelo COSO, con el objetivo de mejorar la gestión de las Pymes.
URI: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13359
Aparece en las colecciones:Maestría en Contabilidad y Auditoría

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